以专项审计为抓手,提升集团管理效能
发布时间:2023-10-17 09:19
来源:市国资委
市建投集团高度重视内部审计工作,以风险为导向,以治理为目标,制定了年度审计计划,高度聚焦集团主责主业,对内设机构、子公司开展经责、内控、财务收支等专项审计工作。近期,集团审计部对下属建投资管公司开展了“财务收支专项审计”,重点瞄准财务收支的真实、合法性、合规性,及其经营管理项目的盈亏情况、财经纪律执行情况、内控制度建立情况等方面开展专项审计。
《专项审计报告》指出被审计单位四个方面22个问题,揭示其在财务、经营、内控等方面存在的突出问题,集团公司党委书记、董事长康俊高度重视此次审计结果,亲自召集被审计单位召开审计报告意见反馈会,康俊董事长要求被审计单位:统一思想、提高认识,认真落实审计提出的问题,做到以审促改,要举一反三,查漏补缺,做实审计整改“后半篇文章”,并以此次专项审计为契机,切实提升经营管理水平,助力建投集团高质量发展。
截至目前,2023年度集团审计部已对建投资管公司、平安车检公司等开展了专项审计,共计发现问题63个,特别是在重大经济决策、财务核算、内控制度等方面予以及时纠正,有效提升子公司内部管理工作。
责任编辑:税斌